問題已解決
您好 6月付了物業費和制冷費,7月收到發票怎么做賬。 另外6月預交半年的物業費 7月還沒收到發票怎么做賬。



一、借:其他應付款
貸:銀行存款
二、預付后沒有收到發票,可以計提費用處理。
借:管理費用——物業費
貸:長期待攤費用——物業費
2020 07/28 17:01

84784964 

2020 07/28 17:08
您好 6月付了物業費和制冷費,7月收到發票怎么做賬。

84784964 

2020 07/28 17:09
6月預付了半年的物業費

84784964 

2020 07/28 17:09
7月收到了制冷費的發票 物業費的發票還沒收到

84784964 

2020 07/28 17:10
6月 和7月 分別應該怎么做賬?

江老師 

2020 07/28 17:20
就是按上述的預提費用分錄
處理。
借:管理費用——物業費
貸:長期待攤費用——物業費

84784964 

2020 07/28 17:32
預提 和攤銷是在6月做么

江老師 

2020 07/28 17:34
預提是沒有發票的情況下預提,攤銷是有發票時才攤銷費用,分錄都是一樣的。有預提,就不存在同樣事項的攤銷。

84784964 

2020 07/29 15:07
您好 19年的物業費沒給發票 給了收據怎么辦 也能當發票用么

84784964 

2020 07/29 15:12
您說的第一個分錄 6月借:預付賬款 貸銀行存款行不行

84784964 

2020 07/29 15:12
付了半年的物業費

江老師 

2020 07/29 16:05
19年的物業費沒給發票 給了收據,不是發票,不能當發票使用。不能在企業所得稅稅前列支費用,只能多交企業所得稅
一、付款時的分錄是:
借:預付賬款3600
貸:銀行存款3600
二、取得發票時的分錄是:
借:長期待攤費用——物業管理費3600
貸:預付賬款3600
三、按月進行攤銷,或按月計提費用時的分錄是:
借:管理費用——物業管理費600
貸:長期待攤費用——物業管理費600
