問題已解決
老師,您好,我想把公司的往來賬平一下,現(xiàn)在預收預付,應收應付的帳掛得太多,請問我應該怎么平?



這個的話 如果是同一個單位 同時有借方的應收等 和貸方的應付等 是可以
借:應付賬款 貸:應收賬款
或者雖然單位不同 但簽訂有三方協(xié)議 相互抵消債權(quán)債務 也是可以 沖減的哦
2020 07/27 14:37

84785007 

2020 07/27 14:40
不會做太復雜了,就是我們會計還把客戶放到應付賬款科目的貸方,看不懂,不知道怎么平

許老師 

2020 07/27 14:45
這個的話 只要是同一個科目 借貸方金額 都是可以對沖的

84785007 

2020 07/27 15:31
那需要制作什么憑證材料嗎?

許老師 

2020 07/27 15:33
這個 不需要什么的 只是科目對沖而已

84785007 

2020 07/27 15:34
好的,謝謝老師呢

許老師 

2020 07/27 15:35
不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝
