問題已解決
老師,去年漏記了一張加工費發票,今年怎么入賬呀,企業準備注銷不生產了



這個之前產品銷售嗎,銷售就做借以前年度損益調整,貸應付賬款,借未分配利潤 貸以前年度損益調整,沒有就按這個做,借生產成本 貸應付賬款,借庫存商品 貸生產成本
2020 07/24 14:26

84785030 

2020 07/24 14:28
生產的這一批去年已經銷售了

maize老師 

2020 07/24 14:31
銷售就做借以前年度損益調整,貸應付賬款,借未分配利潤 貸以前年度損益調整

84785030 

2020 07/24 14:32
以前年度損益調整這個科目在哪加呀

maize老師 

2020 07/24 14:33
沒有就直接做利潤分配未分配利潤貸應付賬款

84785030 

2020 07/24 14:35
謝謝老師

maize老師 

2020 07/24 14:42
好的我先回復別的學員了
