問題已解決
老師好,我公司購進材料價是1000元,稅是130元。(合同中注明是價稅合計)。現(xiàn)在貨送來了,付了款。這個分錄怎么做的?謝謝老師。



同學,你好
借:原材料1000
應交稅費-應交增值稅(進項)130
貸:銀行存款1130
2020 07/19 16:55

84785045 

2020 07/19 17:22
老師,發(fā)票沒有回來,能計提稅金嗎

小菲老師 

2020 07/19 17:23
同學,你好
發(fā)票沒有來
借:預付賬款1130
貸:銀行存款1130

84785045 

2020 07/19 17:28
可是原材料收到了。

小菲老師 

2020 07/19 17:37
同學,你好
原材料你可以暫估入庫,但是比較麻煩,你這個金額不大,可以等發(fā)票來了,再入庫

84785045 

2020 07/19 20:59
借原材料1000,貸銀行存款1130. ----還差個稅款,是會回來一個專票的。我不知借方寫什么科目。辛苦老師。

小菲老師 

2020 07/19 21:07
同學,你好
應交稅費-應交增值稅

84785045 

2020 07/19 21:12
但是沒有開票。不能暫估稅款。

小菲老師 

2020 07/20 14:50
同學,你好
暫估就是不知道是多少,所以暫估的
等到后期來了發(fā)票,要把暫估全部沖掉,按照發(fā)票做賬
