問題已解決
去年12月份不小心計提稅費,印花稅少計提0.02,先余額貸方0.02,這個怎么處理?



您好,,印花稅少提應是出現借方余額呢?
2020 07/17 15:14

84784947 

2020 07/17 15:45
多提的 就講怎么搞呢

立紅老師 

2020 07/17 15:50
你好,多提沖減稅金及附加
借,應交稅費 正數
借,稅金及附加 負數

84784947 

2020 07/17 15:57
紅沖的話,不應該是:借:稅金及附加 負數 貸:應交稅費 負數

立紅老師 

2020 07/17 16:00
你好,借:稅金及附加 負數 貸:應交稅費 負數——也可以,我們是應交稅費放在借方用了正數。

84784947 

2020 07/17 16:34
那摘要怎么寫呢?因為是去年12月份的

立紅老師 

2020 07/17 16:35
你好,摘要,沖減去年多提印花稅,

84784947 

2020 07/17 17:01
為什么我看損益結轉的時候這個營業稅金及附加還是本月計提的數字,這個0.02沒有減掉呢?

84784947 

2020 07/17 17:05
哦哦 剛剛看了變過來了

立紅老師 

2020 07/17 17:11
好的,祝您學習愉快
