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公司自有食堂,免費給員工提供午餐。購買的米面糧油蔬菜等如何進行賬務處理?我看有說是 借 管理費用-福利費 貸 應付職工薪酬-福利費 借 應付職工薪酬-福利費 貸 銀行存款 是先計提 后購買?計提沒用完呢? 還是先購買后,通過應付職工薪酬 轉到管理費用-福利費?

84784968| 提問時間:2020 07/17 12:07
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速問速答
江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
按第一種說法進行賬務處理。
2020 07/17 12:09
84784968
2020 07/17 12:19
按照工資總額的14%計提嗎?沒有用完,如何轉回去 借什么 貸什么?
江老師
2020 07/17 13:39
直接是憑發票報銷列支福利費。
84784968
2020 07/17 13:50
比方說 當月計提1000元采購款 做分錄 借 管理費用-福利費1000 貸 應付職工薪酬-福利費1000 當月 每次買東西 都做分錄 借 應付職工薪酬-福利費 120 貸 庫存現金 120 .......等等 月底花了900 那這100的差額怎么處理?
江老師
2020 07/17 13:52
不計提,如果是計提多了,直接沖銷計提。
84784968
2020 07/17 13:56
紅字沖銷嗎?老師?
84784968
2020 07/17 13:57
如果不計提 直接 借 管理費用-福利費 貸 庫存現金 這樣做分錄嗎?
84784968
2020 07/17 13:57
另外沒有發票 收據有時候也沒有
江老師
2020 07/17 13:59
這些全部是無法在企業所得稅稅前列支的福利費。
84784968
2020 07/17 14:04
如果不計提 直接 借 管理費用-福利費 貸 庫存現金 這樣做分錄嗎?
江老師
2020 07/17 14:06
不計提,憑發票報銷時的分錄是: 借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬——福利費 同時 借:應付職工薪酬——福利費 貸:銀行存款(或庫存現金)
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