問題已解決
我是建筑行業,一般納稅人,我們按開發票確認收入的.我7月開了銷項發票,我可以在第三季度末確認收入嗎?



同學你好,這個是不可以的,7月分開的發票必須在當月確認收入,就算你賬上不確認收入,稅務系統在你開出發票時已默認為你7月份的收入
2020 07/17 09:33

84784993 

2020 07/17 09:34
可是我成本票不夠呀,要9月底才能夠取得發票

笛老師 

2020 07/17 09:39
進項不夠的話只能申報繳納增值稅了,這個就需要財務具體規劃好開票和取得進項的時間了。

84784993 

2020 07/17 09:39
增值稅夠的,企業所得稅成本票差的

笛老師 

2020 07/17 09:41
所得稅按季度申報的吧,這個不影響,7/8/9三個月是一個季度的,

84784993 

2020 07/17 10:34
那我7月確認了收入,結轉了成本,少結轉了成本怎么處理?

笛老師 

2020 07/17 10:36
7月份還沒完就結轉完成本了么?如果沒結賬再結轉下成本就可以了

84784993 

2020 07/17 10:51
7月還沒有結轉成本,眼看成本票還差的多,我月底確認收入,結轉成本,利潤就會很高的呀,但是我9月底肯定會取得一些成本票的,我這個是怎么處理好呢?可以確認收入,不結轉成本嗎?9月底在結轉成本,這樣可以嗎?

笛老師 

2020 07/17 10:54
不行,每個月的成本必須結轉,如果你所得稅是季報,這個完全沒有影響,7月份利潤高9月份利潤低到10月份季度一起申報是沒有影響的

84784993 

2020 07/17 11:20
我..8.9月不會開發票的,那7月已經結轉成本了,9月在怎么結轉成本?

笛老師 

2020 07/17 11:24
不結轉成本也沒關系,你8、9月份會有費用的吧,所得稅主要看的是你的收入成本和費用三塊,不是只有成本

84784993 

2020 07/17 14:52
因為我們公司只負責這一個項目,所有發生的費用和成本都在工程施工合同成本下面的,不結轉,就只有收入啦

笛老師 

2020 07/17 15:00
全部走成本的話,那8、9月應該也有成本的吧,只要8、9月負利潤能把7月的利潤抵消就沒問題了

84784993 

2020 07/17 15:01
問題就是,8.9月的利潤如何沖?分錄怎么寫?

笛老師 

2020 07/17 15:02
不用特別寫分錄,7月份是正利潤,8/9月份是負利潤,然后所得稅季報是一塊申報的

84784993 

2020 07/17 15:05
負利潤怎么來的,我的成本費用都在工程施工下面放著,你不結轉,工程施工下面自己變成負數?你要搞清楚,工程施工下面的都在資產負債表中的存貨中放著

笛老師 

2020 07/17 15:27
原則上7月份有收入就要結轉,但是你費用票要9月份才能到,可以等9月份再結轉,做一個工程完工的說明即可,工程施工單位是允許工程完工再結轉成本的

84784993 

2020 07/17 15:29
我9月工程沒有完工呀,后面工期還長呢

笛老師 

2020 07/17 15:39
你可以這樣跟稅務局說明,不然你們就只能7月份有收入就要結轉成本
