問題已解決
小規模 增值稅申報附表一干嘛的 什么情況下填寫



有差額納稅的納稅人填寫,沒有忽略這個就可以
2020 07/16 15:40

84784949 

2020 07/16 15:43
汪老師 我就是早上問那個稅額不一致的學生 問題上限所以問不了您 你說更正申報 那我那個紅沖的稅額是不是要填在附表一上?

maize老師 

2020 07/16 15:54
不是,可以減掉成本之后繳納增值稅納稅人才填寫附表1 ,不是不需要,

maize老師 

2020 07/16 15:55
你這個直接減免稅額按對應不含稅1%這個銷售額*2%填寫,減征額變動了,你去稅局更正申報,

84784949 

2020 07/16 16:23
老師 這個是這樣更正的嗎 就是把紅沖的收入-2621.36的稅額-78.64 按52.43加在減征額上 申報表上收入不動 就改一個減征的稅額 我賬上不是4111.79嘛 報表上是多了五十多 現在這樣更正對不對 圖一是早上的 圖二是現在更正的

maize老師 

2020 07/16 16:29
是的,按你這個截圖這個,是的,

84784949 

2020 07/16 17:01
那就這樣更改了 不含稅銷售額 不動? 這樣的話 按不含稅銷售額乘以2%,得出的數字不是這個8866.48了,沒問題嗎

maize老師 

2020 07/16 17:11
是的,是的,你之前那個數據有問題,取得是1%不含稅銷售額*2% 不是全部銷售額

84784949 

2020 07/16 17:15
老師 ,這樣申報成功了?還用去稅務局申報嗎?
還有我這個稅款已經交了 下次做賬 不又多了借方金額嗎

maize老師 

2020 07/16 17:17
你之前那個稅也交了?去稅局申請退稅或者是抵稅

84784949 

2020 07/16 17:22
交了4164.38這個增值稅 交過之后發現錯誤 抵稅就不用去稅務局了吧 還有 繳納增值稅做賬 借 應交稅費 貸 銀行存款 多的稅額 是借 營業外支出 貸 應交稅費?然后到時候抵稅了 又怎么做分錄 還是現在就掛著 應交稅費 借方余額

maize老師 

2020 07/16 17:24
需要去申請抵,你不申請這個預繳稅款下次不會生成 不是,交稅也是做借應交稅費 貸銀行,多交也是做這個,

84784949 

2020 07/16 17:26
做完應交稅費的賬 我的應交稅費應該會多出 52.59,那這個借方余額怎么平呢

maize老師 

2020 07/16 17:35
不需要平,你多交稅了,需要去申請退稅,你放棄退稅才是做這個借 營業外支出 貸 應交稅費

84784949 

2020 07/16 17:46
那抵稅也不用平是嗎 如果后面兩季度都沒過30萬不需要交稅 這個稅不能留到明年抵吧 到時候做營業外支出?

maize老師 

2020 07/16 17:53
你這個等幾時退,幾時抵減再做,沒有說余額必須是0
