問題已解決
交了去年的物業費 開了專票 怎么做賬



好,去年是怎樣做帳的?,
2020 07/13 17:14

84784975 

2020 07/13 17:17
沒做 老板自己私人轉的

玲老師 

2020 07/13 17:21
您好,如果金額小,直接記在當年借管理費用,應交稅費貸,其他應付款老板

84784975 

2020 07/13 17:23
這次是直接交給物業公司的 開了專票怎么做?

玲老師 

2020 07/13 17:28
您好,借管理費用,物業費貸銀行存款,

84784975 

2020 07/13 21:56
可抵扣部分呢

玲老師 

2020 07/13 21:57
如果企業是一般納稅人,收到專用發票進項可以抵扣借管理費用,應交稅費應交增值稅,進項稅額貸銀行存款,

84784975 

2020 07/13 23:24
這個月不抵扣呢 要怎么做

玲老師 

2020 07/14 07:44
借管理費用,應交稅費待抵扣進項,貸銀行存款,

84784975 

2020 07/14 09:48
如果做待抵扣的話 這個月要把他認證掉嗎 還是先做待抵扣 等到要抵扣的月份再認證抵扣?

玲老師 

2020 07/14 09:50
好,認證時先勾選發票,然后賬上做分錄,借進項貸待認證進項

84784975 

2020 07/14 10:34
這個月就認證嗎? 然后這個月做待抵扣?

玲老師 

2020 07/14 10:38
沒有認證的那個月做待認證,這個月認證了進進項,
