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您好!稅金留底怎么做分錄



你好,請問你說的是增值稅嗎
2020 07/13 16:37

84784995 

2020 07/13 16:41
是的,專票

龍楓老師 

2020 07/13 16:53
1、期末應交增值稅科目,借方余額,則增值稅期末有留抵,此金額不需要編制會計分錄.
2、期末應交增值稅科目,貸方余額,則公司本月需要交納增值稅,并且需要編制會計分錄。
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸: 應交稅費-未交增值稅

84784995 

2020 07/13 17:24
好的,謝謝!是不是本月憑證弄完,還要做主營業務收入

龍楓老師 

2020 07/13 17:28
對的,是需要的呢啊

84784995 

2020 07/13 17:28
那怎么做。能說下么

龍楓老師 

2020 07/13 17:29
親您這個就是開具發票的時候做的
借 銀行存款
貸 主營業務收入
應交稅費 應交增值稅

84784995 

2020 07/13 17:30
嗯 這些都做了,接下來怎么做

龍楓老師 

2020 07/13 17:32
借下來 借 主營業務收入
貸 本年利潤

84784995 

2020 07/13 17:37
嗯 這個分錄知道,但是不知道這個主營業收入怎么算,是把之前所有的主營業務收入相加么?

龍楓老師 

2020 07/13 17:38
您好,根據發票做就是可以的
