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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請(qǐng)問,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)30,銷項(xiàng)0,留底需要做賬?



你好 留抵可以不用做賬的 你等著以后月份有稅做結(jié)轉(zhuǎn)即可
2020 07/13 16:01

84785020 

2020 07/13 16:04
如果次月銷項(xiàng)50,是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20

meizi老師 

2020 07/13 16:10
你好 參考這個(gè)來結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款

84785020 

2020 07/13 16:22
你好,請(qǐng)問,您說的結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng),是每個(gè)月月末都把銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-增-轉(zhuǎn)出未交增值稅?還是年末這樣結(jié)轉(zhuǎn)?

meizi老師 

2020 07/13 16:28
你好 嗯是的 月末結(jié)轉(zhuǎn) 你們?nèi)绻袘?yīng)交增值稅的時(shí)候

84785020 

2020 07/13 16:42
如若當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)30,銷項(xiàng)0,那就只結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)是不?這個(gè)是關(guān)于增值稅的標(biāo)準(zhǔn)做法還是大部分人的做法,呵呵

meizi老師 

2020 07/13 16:49
你好 嗯是的 。 上面是我個(gè)人認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)的做法

84785020 

2020 07/13 16:53
嗯嗯,我看也有些人年末對(duì)沖銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出未交等,差額仍放到應(yīng)交稅費(fèi)-增-轉(zhuǎn)出未交增值稅

84785020 

2020 07/13 16:55
這樣可以?

meizi老師 

2020 07/13 17:00
你好 也可以 到時(shí)你年末還是要轉(zhuǎn)下

84785020 

2020 07/13 17:01
是的,謝謝老師

meizi老師 

2020 07/13 17:05
沒事的 希望能幫到你
