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老師 應收賬款貸方余額怎么平賬?



您好
是預收了貨款 后期確認收入就可以平賬了
2020 07/12 09:15

84784982 

2020 07/12 09:31
頂頂賬了,頂?shù)木?/div>

bamboo老師 

2020 07/12 09:32
那酒應該給開具發(fā)票啊

84784982 

2020 07/12 09:34
沒開發(fā)票,會計分錄怎么

bamboo老師 

2020 07/12 09:35
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品

84784982 

2020 07/12 09:36
我做了借庫存商品50萬,貸應收50萬,現(xiàn)在是貸方的應收怎么結平,以前公司50萬沒有掛

bamboo老師 

2020 07/12 09:37
是您單位收了頂帳的酒?您做了應收賬款貸方?

84784982 

2020 07/12 09:38
是的老師是這樣

bamboo老師 

2020 07/12 09:40
那前面單位欠您單位款項 在哪個科目反映的?

84784982 

2020 07/12 09:41
以前公司沒有掛賬,我剛來公

bamboo老師 

2020 07/12 09:45
那沒有掛賬 現(xiàn)在酒可以不入賬么

84784982 

2020 07/12 09:49
必須入賬,庫存酒又頂了別

bamboo老師 

2020 07/12 09:49
那您這個應收賬款可以掛老板個人名下么

84784982 

2020 07/12 09:53
施工企業(yè) 工程款給咱頂酒50萬,我做了借庫存商品50萬,貸應收50萬,現(xiàn)在是貸方的應收怎么結平,以前公司50萬沒有掛賬,分錄怎么

bamboo老師 

2020 07/12 09:54
借:應收賬款 50
貸:其他應付款 -法人 50
不然的話 就要計入營業(yè)外收入
這個50萬 可以當做是老板購入的給單位的 最好是要有發(fā)票入賬


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