問題已解決
未開票收入 /1.01 =不含稅的收入 和增值稅申報表有誤差 怎么處理?



是不是四舍五入差額?還是啥,收入是自己填寫的,不含稅銷售額自己填寫,你這個是啥情況,?銷售額差額??
2020 07/07 16:15

84785009 

2020 07/07 16:29
老師圈出來的是什么意思?

maize老師 

2020 07/07 16:43
你們咋會有期初,是不是之前申報填寫不對,這個 一般是沒有期末的,只有本期發生額,本期實際抵減額,你之前1季度是不是申報不對,這個根據主表1行對應不含稅銷售額1%*2%來的,

maize老師 

2020 07/07 16:43
你去看下你1季度申報那個,

84785009 

2020 07/07 17:10
我記得我們這里的專管員講,2020.1-3月 只有開票才能減免2% 沒開票的不能減免

maize老師 

2020 07/07 17:22
那沒有開發票按未開發票/(1+3%)按你專管員你申報時候需要交稅那按3%

maize老師 

2020 07/07 17:47
那這個也不是有期初,你這個享受2%才填寫本期發生額,咋是期初,不享受2%優惠不填寫減免表,那是3月這個是可以按2% 只對3月的這個填寫本期發生額這個下面,為啥你截圖是期初,

maize老師 

2020 07/07 17:48
你這個期初是根據開發票3月金額來的?

maize老師 

2020 07/07 17:49
未開票收入 /1.03 =不含稅的收入 你專管員不是說未開發票是按3% 嗎那這個出來是3%這個,

maize老師 

2020 07/07 17:51
你這個開發票是3% ,那這個可以減免按1% ,那這個收入是含稅開發票/(1+1%) 稅額是=含稅開發票/(1+1%) *1% 按這個做賬,未開發票,不能按優惠,未開發票/(1+3%)做收入,對應稅額=未開發票/(1+3%)*3%

maize老師 

2020 07/07 18:59
你說誤差指的啥,銷售額誤差?你截圖是1%對應不含稅銷售額*2%填寫的,

84785009 

2020 07/07 20:27
餐飲企業(收到1000-含稅開票)=未開票含稅 我就把 未開票除1.01?0.01

84785009 

2020 07/07 20:30
現在增值稅申報表,應交增值稅,比我報表上少

maize老師 

2020 07/07 20:39
誤差多少,你這個誤差多少,是收入是對,增值稅不對,出來增值稅是3% 嗎,你是不是不需要交增值稅,你咋申報的,你主表填寫啥,小微企業免稅額?那這個出來免稅額是3% ,不是1%忽略,至于你截圖那個為啥有期初弄不懂,只要你申報本人才清楚咋出來期初

84785009 

2020 07/07 20:43
我申報點審核,它自動提示,要填寫起初并且提示具體數字

84785009 

2020 07/07 20:45
我看了一下可以在申報軟件更正,一季度增值稅申報表 ,但是我已經腳過稅了,提示說可能產生滯納金,

84785009 

2020 07/07 20:46
最主要我看不到上期申報數據,

maize老師 

2020 07/07 21:11
1季度申報這個數據看不到?申報查詢沒有嗎?

maize老師 

2020 07/07 21:12
這個一般不會有期初目前只看到填寫錯誤會有期初
