問題已解決
計提所得稅,然后彌補以前年度虧損了,繳納的所得稅少一下,怎么寫分錄



這個 是不用單獨寫分錄的
借:所得稅費用 貸:應交稅費
計算這個的時候 直接扣減 就可以了
2020 07/07 08:57

84784985 

2020 07/07 08:58
所得稅有余額,怎么辦

許老師 

2020 07/07 09:00
所得稅有余額 你說的是?
所得稅費用 一樣結轉本年利潤呀

84784985 

2020 07/07 10:37
比如說,一季度,我計提所得稅1000,彌補虧損300!繳納700

84784985 

2020 07/07 10:38
那所得稅貸方還有300余額怎么處理

許老師 

2020 07/07 10:40
這個的話 你就應該 按照彌補虧損后的金額 去計提的呀
