問題已解決
4s店銷售車輛給客戶同時我們店承擔給客戶貼息1500這個怎么做分錄



你好 是成本的話 借主營業務成本 -貼息費用貸銀行存款
2020 07/06 10:29

84785031 

2020 07/06 10:43
對我們承擔的1500廠方承擔2000廠方承擔的貼息還沒收到先做應收帳款 廠方貼息嗎?

84785031 

2020 07/06 10:50
老師我們的貼息費直接在車款中抵減的不是通過銀行付的這個借主營業務成本貸方是什么科目是應收帳款嗎還是

meizi老師 

2020 07/06 10:51
你好 那你就掛其他應收款=廠家核算即可 。到時收到了 沖其他應收款即可

84785031 

2020 07/06 10:59
老師我們的貼息費直接在車款中抵減的不是通過銀行付的這個借主營業務成本貸方是什么科目是應收帳款嗎還是

meizi老師 

2020 07/06 11:05
你好 如果是這樣的話是應收賬款科目的

84785031 

2020 07/06 11:19
也就是客戶的車款的貼息費算我們成本,同時減少我們的應收客戶的車款對吧

meizi老師 

2020 07/06 11:22
你好 嗯是的 這樣來沖掉往來賬

84785031 

2020 07/06 11:30
老師我看了這筆收入沒有掛應收直接銀行收到 之前貼息有廠家承擔3000我們公司承擔2551 收到客戶款44449金額 發票開了50000萬這個分錄對嗎

meizi老師 

2020 07/06 11:36
你好 是的分錄是這樣來做的

84785031 

2020 07/06 11:37
好的謝謝老師

meizi老師 

2020 07/06 11:39
沒事希望能幫到你

84785031 

2020 07/06 13:40
老師麻煩再幫我看下這筆分錄銷售車款收到款其中有客戶貸款貼息廠方貼息 我們公司給的貼息 還有網上訂金直接到廠家系統上的 代收的客戶上牌費保險費等,這些分錄用和摘要這樣寫對嗎

meizi老師 

2020 07/06 13:58
你好 嗯 代收的你掛其他應付款 支付即可 。 收的錢 掛其他應收款 是的

84785031 

2020 07/06 15:04
好的謝謝老師

meizi老師 

2020 07/06 15:10
沒事希望能幫到你
