問題已解決
上個月開了一張正數普通發票,這個月客戶要求我們開一張銷項負數發票抵消掉,然后按照今天的日期再開一張同樣的發票。我應該怎么做賬務處理。



借應收賬款負數貸主營業務收入負數,應交稅費負數
借應收賬款貸主營業務收入,應交稅費
2020 07/06 10:16

84785041 

2020 07/06 10:18
附加稅不用紅字沖嗎?已經交過稅了!老師

郭老師 

2020 07/06 10:24
給你退錢了嗎
退錢了再做

84785041 

2020 07/06 10:31
沒有,那我們這個月開的正數發票液不用交稅是嗎了?增值稅表怎么提現呢

郭老師 

2020 07/06 10:39
你好
不需要填寫
是0

84785041 

2020 07/06 11:02
小規模納稅人,按季申報未滿30萬,免增值稅,附加稅哪些可以免:城建稅、教育費附加、地方教育費附加這些怎么入賬呢?老師

郭老師 

2020 07/06 11:07
這三個附加稅都免
不用做

84785041 

2020 07/06 11:08
減免的增值稅用入賬嗎?

郭老師 

2020 07/06 11:08
借應交稅費應交增值稅貸營業外收入
季度30萬的那個減免
