問題已解決
我公司給對方付款10000元,對方只給我們開了9000的發票,剩下未開票金額一直在賬上掛著,現確定對方不給開票了,請問我們怎么做賬



您好
請問付款的時候怎么寫的分錄
2020 07/02 15:50

84785040 

2020 07/02 15:59
借:銀行,貸:應付

84785040 

2020 07/02 16:00
收到發票是借:庫存,貸應付

bamboo老師 

2020 07/02 16:05
借:營業外支出
貸:應付賬款

84785040 

2020 07/02 16:31
老師,那我們外帳上怎么寫摘要?。?/div>

bamboo老師 

2020 07/02 16:33
摘要可以寫支付款項無法取得發票轉銷應付賬款

84785040 

2020 07/02 16:36
那我們要了付了9500的款,取得了10000的發票,并且我們不會再支付款了的,是不是確認營業外支付?還需要確認銷項嗎

bamboo老師 

2020 07/02 16:37
確認營業外收入 不需要確認銷項

84785040 

2020 07/02 16:38
那摘要就寫多取得發票?

bamboo老師 

2020 07/02 17:21
摘要寫尾款無需支付轉入營業外收入


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