問題已解決
購貨方收到銷售折讓對方開的紅字發票,怎么賬務處理



銷售出去了嗎
如果銷售了借應付帳款,主營業務成本負數,貸進項轉出
2020 07/02 13:27

84785009 

2020 07/02 13:28
沒銷售呢

郭老師 

2020 07/02 13:29
主營業務成本改庫存商品

84785009 

2020 07/02 13:30
那庫存商品就在貸方了吧

郭老師 

2020 07/02 13:32
可以的
放到貸方也可以

84785009 

2020 07/02 13:32
如果是主營業務成本就要在借方負數是吧

郭老師 

2020 07/02 13:33
你好
是的
是這么做的

84785009 

2020 07/02 13:35
那月底結轉成本的時候,我放庫存商品比較好還是主營業務成本比較好

郭老師 

2020 07/02 13:37
這個月能銷售的話可以做主營業務成本

84785009 

2020 07/02 13:40
我也搞不清楚,我只看單子做賬啊

郭老師 

2020 07/02 13:44
你們出庫單有嗎
看下有這個產品的吧

84785009 

2020 07/02 13:51
有,但是對不上,對方的紅字不知道是對應哪個的

郭老師 

2020 07/02 13:53
返利的那些產品不知道嗎

84785009 

2020 07/02 13:55
只知道大類,比如彩電,但是我不知道是哪批彩電 ,所以我不知道是庫存還是已經銷售的,我想問的是我用哪個科目好處理點,不給后續帶來麻煩

郭老師 

2020 07/02 13:58
庫存商品里面的
購入的這批都銷售了再轉成本

84785009 

2020 07/02 14:00
我抵扣的進項稅發票就是我本月的進貨是吧,我現在才抵扣到去年11月的,我是做庫存商品比較好嗎

84785009 

2020 07/02 14:02
應該說對方這批紅字我外賬上還沒入庫

郭老師 

2020 07/02 14:04
可以做庫存商品的

84785009 

2020 07/02 14:05
你的意思我沖減庫存商品比較合適對吧

郭老師 

2020 07/02 14:19
你好
是的
做庫存商品負數
