問題已解決
請問,我們自產(chǎn)的產(chǎn)品,還沒等到能核算成本做入庫,老板就拿出去送人甚至賣了怎么辦呢?



這個直接作銷售處理,或做視同銷售處理, 同時結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的產(chǎn)品成本
2020 06/29 14:59

84784997 

2020 06/29 15:00
可是成本怎么核算呢?成本核算不是需要整個月的人工及材料還有制造費才能核算嗎?

江老師 

2020 06/29 15:02
這個需要做成本核算表,就是生產(chǎn)成本計算表。
自產(chǎn)自銷的全部成本分攤到庫存商品的成本中去。
屬于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本的分配

84784997 

2020 06/29 15:06
我的意思是他在月中這樣就拿去賣了,都沒法核算出全部成本,那我是不是得等這個月結(jié)束了能核算出全部成本,再返回去做這一筆的賬務(wù)處理?

江老師 

2020 06/29 15:09
這個也是需要當月核算成本,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的。

84784997 

2020 06/29 15:18
老師,我還是不太理解,當月的成本核算不是需要在月底結(jié)束了,才能統(tǒng)計人工以及材料水電費等核算嗎?我的意思也是說能核算出成本了再回去在當月做視同銷售的賬務(wù)處理。

江老師 

2020 06/29 15:20
當月核算成本,就是月底需要核算成本。需要統(tǒng)計人工材料水費等費用進行核算完工產(chǎn)品的成本。
做收入是做收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本是結(jié)轉(zhuǎn)成本。

84784997 

2020 06/29 15:27
會計分錄是 這樣嗎?
借 銷售費用-業(yè)務(wù)招待費
貸 庫存商品
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

江老師 

2020 06/29 15:30
分錄是
借:銷售費用——業(yè)務(wù)招待費
貸:其他業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:其他業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品

84784997 

2020 06/29 15:33
好的,那這個成本也是需要算出當月成本了才能計算出單價成本來結(jié)轉(zhuǎn)的是吧?

江老師 

2020 06/29 15:38
這個就是完整的分錄,按這個分錄寫,直接與申報的數(shù)據(jù)一致

84784997 

2020 06/29 15:40
好的,謝謝老師!

江老師 

2020 06/29 15:44
祝學習進步,工作順利
