問題已解決
老師好,稅控盤維護費280每年都交,都可以抵稅,那這個賬務處理怎么做? 是:借管理費用 280 貸:銀行存款 280 借應交稅費 應交增值稅 減免稅款 280 貸:管理費用 280



借:管理費用 280
貸:庫存現金 280
全額抵減增值稅時
借:應交稅費--應交增值稅(減免稅款) 280
借: 管理費用 -280
2020 06/25 14:14

李李老師 

2020 06/25 14:15
一般來說,在財務軟件中費用類科目如果要沖銷,要做到借方負數,否則結轉損益會出錯

84784988 

2020 06/25 14:17
借貸記賬法不是有借必有貸嗎?那這樣只有借沒有貸,會計分錄怎么處理

李李老師 

2020 06/25 14:23
我是說在財務軟件中這樣做賬,本質上借方負數,就是貸方的意思

李李老師 

2020 06/25 14:24
只是給您拓展一下,財務軟件中要這樣做,否則會出錯

李李老師 

2020 06/25 14:24
當然,我們理論知識是貸:管理費用

84784988 

2020 06/25 14:26
好的,謝謝老師

李李老師 

2020 06/25 14:33
期待再次溝通交流,滿意請好評一下呢
