問題已解決
老師,我去年多提折舊7000元,今年如何調整?我是小企業會計準則



是否做企業所得稅匯算清繳?
2020 06/22 10:17

84785004 

2020 06/22 10:17
已經做完了,現在才發現

江老師 

2020 06/22 10:19
可以兩種處理方式,一是沖銷這個多計提的折舊金額,二是在企業所得稅匯算清繳時調增應納稅所得額7000元(按多計提折舊調增應納稅所得額)

84785004 

2020 06/22 10:22
沖銷跟調增不是同時應該做的么?老師的意思是做沖銷分錄就不用調增是么

江老師 

2020 06/22 10:40
這個選擇其中之一進行處理

84785004 

2020 06/22 10:41
老師,我一直以為沖銷跟調增是同時進行的,為什么不是同時進行啊?

江老師 

2020 06/22 10:42
對于去年的數據,匯算清繳是需要調增的。對于調增之后,你可以做沖銷折舊,也可以不用沖折舊了

84785004 

2020 06/22 11:05
但是老師,我匯算清繳已經結束了,沒辦法修改了,我是不是只能做一個沖銷分錄了?

江老師 

2020 06/22 11:12
只能做一個沖銷分錄處理。

84785004 

2020 06/22 11:17
老師,我是小企業會計準則,那我的分錄是不是只能做,借: 未分配利潤-7000元紅字,貸: 累計折舊-7000元紅字,是不是只能這么做

江老師 

2020 06/22 11:41
你前期的折舊是計入哪個科目呢

84785004 

2020 06/22 12:16
借:制造費用,貸:累計折舊

江老師 

2020 06/22 12:47
這個直接原樣的沖減處理
