問題已解決
我們公司之前做的業務有虧噸,現在稅務要求我們做進項稅轉出,我應該怎么操作



您好
請問購入的時候分錄怎么寫的
2020 06/19 09:22

bamboo老師 

2020 06/19 09:33
借:庫存商品
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
填附表二做進行稅額轉出申報

bamboo老師 

2020 06/19 09:53
你庫存商品銷售了么 銷售了的話 要對應結轉到主營業務成本哈

bamboo老師 

2020 06/19 09:56
請問大概多少金額?

bamboo老師 

2020 06/19 09:58
借:主營業務成本
貸:庫存商品

bamboo老師 

2020 06/19 10:03
是的 然后再結轉到本年利潤

bamboo老師 

2020 06/19 10:17
賬上有留抵稅額 可以直接抵減

84784971 

2020 06/19 09:33
借:庫存商品
應交稅費
貸:銀行存款

84784971 

2020 06/19 09:50
老師還需要做別的分錄嗎?這樣庫存商品就有余額了

84784971 

2020 06/19 09:55
已經銷售了,庫存是0了,這是去年的業務,現在打算注銷

84784971 

2020 06/19 09:56
老師結轉主營業務成本的分錄怎么寫?

84784971 

2020 06/19 09:58
借主營業務成本
貸庫存商品

84784971 

2020 06/19 10:03
然后再做借本年利潤
貸主營業務成本 老師您幫我看這樣做對嗎?

84784971 

2020 06/19 10:08
老師,我賬上有留抵稅額可以直接抵減嗎?
