問題已解決
發票沒到,原材料入庫了,貨款也預付了。怎么做分錄呢?



一、付貨款時
借:應付賬款
貸:銀行存款
二、暫估入庫時
借:原材料
貸:應付賬款
2020 06/18 09:38

84784961 

2020 06/18 09:47
那么付貨款時應付賬款是負數了?這樣可以嗎?

江老師 

2020 06/18 09:48
付貨款不會是負數,因為你暫估后就是會平賬。
如果是提示付的貨款,可以用預付賬款科目核算處理。

84784961 

2020 06/18 10:18
先付款,然后發貨的,但是發票遲遲沒到。所以
付款時,借預付賬款 貸銀行
同時 借暫估入庫 原材料 貸預付賬款,可以嗎?
發票來了分錄怎么寫借原材料貸方呢?

江老師 

2020 06/18 10:25
一、付款時的分錄是:
借:預付賬款
貸:銀行存款
二、月份暫估入庫時的分錄是:
借:原材料
貸:預付賬款
三、以后月份收到發票時的分錄是:
沖銷暫估,按發票入賬。
1、沖銷暫估的分錄是:
借:原材料 負數
貸:預付賬款 負數
2、按發票入賬的分錄是:
借:原材料 正數
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 正數
貸:預付賬款 正數
