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客戶總價,15000,交了定金5000,下單的時候把尾款10000付了,這些會計分錄怎么做



您好
借:銀行存款 5000
貸:預收賬款 5000
借:銀行存款 10000
貸:預收賬款 10000
2020 06/18 09:36

84784964 

2020 06/18 09:38
可以是借銀行存款5000 貸預收賬款500
收尾款時,借銀行存款10000,預收賬款5000 貸主營業務收入15000

bamboo老師 

2020 06/18 09:39
可以按您說的這樣賬務處理

84784964 

2020 06/18 09:47
老師,比如我們做活動時卡費100可以抵扣尾款,尾款是10000,只交了9900,這樣怎么做?

84784964 

2020 06/18 09:51
??????怎么做老師

bamboo老師 

2020 06/18 10:21
是您單位實際只支付了9900么

84784964 

2020 06/18 10:21
是實際只收了9900

bamboo老師 

2020 06/18 10:32
后面的100是后期不能收回么?還是暫時不收

84784964 

2020 06/18 10:32
收不回,抵扣尾款了

bamboo老師 

2020 06/18 10:34
那就100差額計入財務費用科目

84784964 

2020 06/18 10:35
借貸怎么做

bamboo老師 

2020 06/18 10:36
您10000入賬的時候分錄怎么寫的

84784964 

2020 06/18 10:37
收定金時借銀行存款5000 貸預收賬款500
收尾款時,借銀行存款10000,預收賬款5000 貸主營業務收入15000
這是沒有抵扣100時做的

bamboo老師 

2020 06/18 10:38
借銀行存款10000 這個銀行存款您入了10000 實際收到了?

84784964 

2020 06/18 10:39
是的,實際收到的,但現在有抵扣100實際就收到9900,這100就不懂怎么做了

bamboo老師 

2020 06/18 10:42
借銀行存款 9900 借:財務費用 100,預收賬款5000 貸主營業務收入15000

84784964 

2020 06/18 10:42
財務費用的二級明細是什么

bamboo老師 

2020 06/18 10:45
可以計入手續費之類的 或者計入營業外支出
