問題已解決
建筑行業,勞務分包公司,采取簡易計稅 異地施工預繳時: 借:應交稅費—簡易計稅 貸:銀行存款 開票: 借:應收賬款 貸:應交稅費—簡易計稅 主營業務收入 月末應交稅費—簡易計稅不結轉 下月繳納時: 借:應交稅費—簡易計稅 貸:銀行存款 老師這樣對嗎?



你好,同學。
處理可以的,沒問題的
2020 06/16 11:09

84784997 

2020 06/16 11:28
老師,再問一下
5月份預繳11萬:
借:應交稅費—簡易計稅 11萬
貸:銀行存款 11萬
開票:
貸:應交稅費—簡易計稅 5萬
內賬我按實際收到的錢做收入,把稅金含進去了,所以增值稅也得計提,那我計提的5月份增值稅應該按實際繳納的11萬計提?還是按開出去票5萬計提?

陳詩晗老師 

2020 06/16 11:46
不影響的,內賬是根據真實性處理,可以直接按實際交納數處理的

84784997 

2020 06/16 11:52
那就是按實際繳納的11萬計提是吧?

陳詩晗老師 

2020 06/16 11:53
是的,內賬直接這樣處理就可以了的

84784997 

2020 06/16 11:57
好的,謝謝老師

陳詩晗老師 

2020 06/16 12:16
不客氣,祝你工作愉快。
