問題已解決
老師好,建筑企業內的項目之間借款還款的往來分錄怎么做?另外有什么辦法能更好地理清項目之間的這些借款往來?



你好,往來做賬
支付方
借:其他應收款
貸:銀行存款
收到款方
借:銀行存款
貸:其他應付款
如果要理清往來款,就要拉明細一點點核對的,可以鎖定期間的核對
貸:
2020 06/13 20:47

84785021 

2020 06/13 21:30
老師,同個公司相同賬號

冉老師 

2020 06/13 21:30
你好,同一個公司,銀行之間的往來嗎?

84785021 

2020 06/13 21:43
工程項目之間的倒騰

84785021 

2020 06/13 21:44
同個公司不同項目之間

冉老師 

2020 06/13 21:44
那你們是怎么做賬的?
