問題已解決
老師,我們公司買禮品贈送給客戶,還要視同銷售繳納增值稅嗎?已經做招待費了,還要繳納增值稅嗎?



第一個問題:屬于購買的商品免費贈送客戶,需要視同銷售繳納增值稅,計入招待費
借:銷售費用——招待費
貸:其他業務收入
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2020 06/12 16:47

84785024 

2020 06/12 16:53
如果是送的禮品印上公司logo呢,要繳納增值稅嗎?

84785024 

2020 06/12 16:54
還有給員工報銷旅游費,已經做福利費了,要繳納增值稅嗎?

江老師 

2020 06/12 16:59
如果是送的禮品印上公司logo,計入銷售費用——業務宣傳費傳,也是視同銷售行為。
借:銷售費用——業務宣傳費
貸:其他業務收入
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

84785024 

2020 06/12 17:14
老師哪些做福利費了,還要代扣代繳個稅呀?謝謝

江老師 

2020 06/12 17:16
發放現金的福利費,屬于工資補貼,是需要代扣代繳個稅的,如果是發放物資(如粽子)直接憑發票計入福利費。

84785024 

2020 06/12 17:19
有具體的那些做福利需要帶扣帶繳個稅的呢?

江老師 

2020 06/12 17:20
發放現金的福利費,屬于工資補貼,是需要代扣代繳個稅的,如果是發放物資(如粽子)直接憑發票計入福利費。
已經說了,現金的的,直接發放現金給員工的
