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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,期末有留抵稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?



可以不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,最好按月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。按月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這樣賬目更清晰。
2020 06/11 21:06

84785011 

2020 06/11 21:07
那要結(jié)轉(zhuǎn)的話科目咋做呀?

江老師 

2020 06/11 21:08
一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
