問題已解決
請問上期存在留抵稅額,在上期的期末要不做什么分錄呢?這期抵了部分留抵又該怎么做分錄呢?



上期期末可以做會計分錄,結轉計入應交稅費——未交增值稅,形成應交稅費——未交增值稅的借方余額,就是留抵增值稅的金額
2020 06/10 16:24

84785045 

2020 06/10 16:26
摘要一般怎么寫呢?本期抵了部分留抵是直接掛未交增值稅會自己抵消了是嗎

江老師 

2020 06/10 16:26
摘要是:結轉本月留抵增值稅

84785045 

2020 06/10 16:31
好的謝謝

江老師 

2020 06/10 16:33
祝學習進步,工作順利
