問題已解決
退還之前股東股金怎么做賬



你好 借實收資本-股東貸銀行存款
2020 06/10 09:44

84784975 

2020 06/10 09:49
工資可以不計提嗎

meizi老師 

2020 06/10 09:53
你好 需要計提的 按照準則要求

84784975 

2020 06/10 10:21
公司購買茶葉送人計入什么費用

meizi老師 

2020 06/10 10:24
你好 這個 計入管理費用或者銷售費用-業務招待費

84784975 

2020 06/10 10:39
支付垃圾清理費 可以用其他發票來抵嗎

meizi老師 

2020 06/10 10:43
你好 需要有對應業務的發票 不建議用替票 有風險

84784975 

2020 06/10 10:52
可以把這筆錢打給員工作為報銷 員工打給他可以嗎 后期員工拿發票來抵

meizi老師 

2020 06/10 10:55
你好 這個實際是公司業務 你到時也得取得合理票據來沖這個垃圾清理費的 對方是個人嗎 這個清理費

84784975 

2020 06/10 10:57
他開過來的可能不是個人 他就是想從中撈點油水

84784975 

2020 06/10 10:57
但是老板叫我打給他個人

meizi老師 

2020 06/10 11:00
你好 那這個這樣處理是不合理的。 有風險的。 要么按實際做賬 匯算調整

84784975 

2020 06/10 11:03
我的意思是說 我給員工報銷 后期他拿餐飲發票來抵 這筆錢我就做報銷

meizi老師 

2020 06/10 11:09
你好 有風險的 。 這樣操作

84784975 

2020 06/10 11:17
那怎么辦 這筆錢我給他報銷餐飲費 不行嗎

meizi老師 

2020 06/10 11:22
你好 我只能給你說正規怎么操作 。 因為替票實際中被查到的風險有的。 所以我一直建議你按對應發票來入賬 。做費用 。 如果確實沒有的 你們老板允許報銷的 計入費用后 。匯算也應該調增處理的
