問題已解決
今年的匯算清繳已經結束了,但是現在才發現上年度少記費用了,那這種是可以直接在今年補錄嗎?分錄是怎樣的?需要更正匯算清繳嗎



直接做借以前年度損益調整,貸其他應付款,借未分配利潤 貸以前年度損益調整,可以去稅局更正之前申報,可以追溯納稅調減5年,不過金額不大實務中一般去調少,
2020 06/09 15:29

84784998 

2020 06/09 15:39
幾十萬,去年沒有做計提折舊

maize老師 

2020 06/09 15:52
我看之前有學員反饋是帶上之前申報表和公章,去稅局更正申報,納稅調減這個,

84784998 

2020 06/09 15:54
我們是去年成立的,至今還沒有盈利情況,所以沒有繳納過企業所得稅。
如果不去更正,直接在今年調整會有影響嗎?

maize老師 

2020 06/09 15:57
你這個有風險,跨年了,不能直接調今年的,需要去改之前的,

84784998 

2020 06/09 15:58
是有什么風險呢?

maize老師 

2020 06/09 16:04
你這個19年費用抵減20年利潤,后續稅局稽查,可以對你們罰款這個,本來是做19年,你不是做20年抵減2020年費用,那都按你這樣,不按權責發生制,那這個亂套了

84784998 

2020 06/09 16:08
哦好,那我還有另外一個公司,應交稅費那里是-472元,之前問過老師說可以直接用以前年度損益調整過去,然后結轉至未分配利潤,而且不用調整匯算清繳報表了
額度小,這樣是可以的嗎?

84784998 

2020 06/09 16:10
剛剛那個折舊的費用,做賬可以直接做到今年的賬上是吧?只是需要更正去年的財務報表和匯算清繳對嗎?

maize老師 

2020 06/09 16:16
需要用以前年度損益調整這個,貸累計折舊,去更正之前折舊表,稅收金額多填寫,那就納稅調減了,納稅調整表折舊一欄稅收金額多,主表也是納稅調減欄這個是有數據這個
