問題已解決
請問老師,我們是小規模。平常一直不交增值稅,做賬就是借:銀行存款貸:主營業務收入,貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)月末減免時做借:應交稅費_增值稅(銷項稅額)貸:營業外收入(減免稅款)這樣對不?而且上個月我們開了一張專票,現在專票入賬的分錄怎么做,然后交稅時應該怎么做分錄呢?



您好
專票入賬的分錄
借:應收賬款
貸;主營業務收入
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
交稅時
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸:銀行存款
2020 06/07 11:01

84785009 

2020 06/07 11:03
那老師,普票的分錄我那樣做對不?

bamboo老師 

2020 06/07 11:12
普通發票季度銷售額不到30萬 賬務處理正確

84785009 

2020 06/07 11:19
好的,謝謝老師

bamboo老師 

2020 06/07 11:20
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
