問題已解決
上個月繳納個稅的時候,工資里面多計提了個稅,現在做賬,我該怎么做呢



你把多計提的紅沖了就可以了
2020 06/05 16:30

樸老師 

2020 06/05 16:31
借:應付職工薪酬——工資 負數
貸:
應交稅費——應交個人所得稅 負數

84785030 

2020 06/05 16:32
好的,就是多計提的金額是吧

樸老師 

2020 06/05 16:38
對,就是多的金額紅沖

84785030 

2020 06/05 17:10
這個老師幫我看下怎么會這樣

84785030 

2020 06/05 17:13
這個分錄一直都是這樣做的,而這個955.48這筆期末結轉怎么進入了主營業務成本的傭金里去了,現在我這個該怎么處理呢?

樸老師 

2020 06/05 17:17
你這個這不是在銷售費用嗎

84785030 

2020 06/05 17:30
是在啊,就是不知道怎么結轉的時候就到主營業務成本里面去了

84785030 

2020 06/05 17:33
那這樣怎么處理啊,反結賬,然后重新做過,可以嗎?3月份發生的,當時沒注意到

84785030 

2020 06/05 17:33
或者老師有什么更好的建議嗎?

樸老師 

2020 06/05 17:37
你沖紅了也可以的

84785030 

2020 06/05 17:42
那這個怎么沖呢,是先做一個負數的跟之前一樣的分錄,然后在做個正確的分錄,是這樣嗎?

84785030 

2020 06/05 17:43
主要這個分錄也沒錯啊

樸老師 

2020 06/05 17:47
是的,先做一個負數的跟之前一樣的分錄,然后再做個正確的分錄

84785030 

2020 06/05 17:49
嗯,我看下能行吧,謝謝老師

樸老師 

2020 06/05 17:51
嗯,有問題你再來找我

84785030 

2020 06/05 17:52
好的,謝謝

樸老師 

2020 06/05 17:58
不用客氣,滿意請給五星好評,謝謝
