問題已解決
您好,老師,請問上年度費用少計提了,現在補計提怎么做分錄呢?



借:某某費用 貸:應付賬款
2020 05/30 09:46

84784989 

2020 05/30 10:00
支付時候,跟結轉的分錄呢

文文老師 

2020 05/30 10:57
支付沖應付賬款。月末結轉損益會一并結轉

84784989 

2020 05/30 17:23
分錄怎么寫?這筆業務需要做哪些分錄?

文文老師 

2020 05/30 17:34
支付時 借:應付賬款 貸:銀行存款
