問題已解決
就是19年有一張進項票已經認證抵稅了,3月讓紅沖,沖一部分,沖了的那部分也已經交稅了,現在告訴我3月份給的紅沖信息數量給錯了,在作廢重新開一張,那我之前紅沖交的稅怎么整,報過的報表是更正以前的還是改現在的



你好 你之前紅沖繳納的稅費 你現在開錯誤了就在開藍字發票來沖了。 在開紅字發票 報表之前報過了 就改現在的
2020 05/29 12:53

就是19年有一張進項票已經認證抵稅了,3月讓紅沖,沖一部分,沖了的那部分也已經交稅了,現在告訴我3月份給的紅沖信息數量給錯了,在作廢重新開一張,那我之前紅沖交的稅怎么整,報過的報表是更正以前的還是改現在的
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