問題已解決
請問匯算清繳業務招待需要調增,我是在A105000納稅調整項目明細表的調整類項目第15行業務招待費支出的賬載金額增加還是稅收金額減少調呢



你好
業務招待費支出的賬載金額填寫賬面發生金額,稅收金額填寫稅法允許扣除的金額
賬面金額與稅收金額的差額,就是納稅調增的金額
2020 05/29 08:53

84785029 

2020 05/29 08:55
問題是我的賬載金額里面業務招待費有800多是票據不足的需要調增,我得在哪里調,

鄒老師 

2020 05/29 08:57
你好,沒有發票的需要在納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次全額調增

84785029 

2020 05/29 09:02
是賬載金額那里調是嘛

鄒老師 

2020 05/29 09:05
你好,是在納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次的賬載金額填寫沒有發票的業務招待費金額,稅收金額0,就全額調增了
