問題已解決
公司收到穩(wěn)崗補貼應(yīng)該怎么進行賬務(wù)處理



(一)收到補貼時相關(guān)支出沒有發(fā)生
1.收到補貼款時:
借:銀行存款
貸:遞延收益
2.發(fā)生相關(guān)支出時:
借:管理費用
貸:銀行存款
同時:
借:遞延收益
貸:其他收益
或者
借:管理費用
貸:銀行存款
同時:
借:遞延收益
借:管理費用 負(fù)數(shù)(二)收到補貼時相關(guān)支出已經(jīng)發(fā)生
借:銀行存款
貸:其他收益
或者
借:銀行存款
借:管理費用 負(fù)數(shù)
2020 05/26 16:41

84785004 

2020 05/26 16:58
那老師這個穩(wěn)崗補貼需要交企業(yè)所得稅嗎

maize老師 

2020 05/26 17:10
這個不是抵減管理費用,這個是會減少利潤,這個多交企業(yè)所得稅,

84785004 

2020 05/26 17:15
不懂老師說的什么

maize老師 

2020 05/26 17:20
借:銀行存款
借:管理費用 負(fù)數(shù) 這個不是抵減管理費用嗎,那這個管理費用減少利潤是不是多了,那這個多的交企業(yè)所得稅了

84785004 

2020 05/26 17:23
這部分補貼申請了,但是沒有用,是不是得交所得稅

84785004 

2020 05/26 17:24
公司沒有設(shè)置遞延收益科目,走哪個科目?

maize老師 

2020 05/26 17:35
1.收到補貼款時:
借:銀行存款
貸:營業(yè)外收入,

84785004 

2020 05/26 17:38
好的,謝謝老師

maize老師 

2020 05/26 17:41
你發(fā)生支付就做管理費用下面這個

84785004 

2020 05/26 17:49
就是如果發(fā)生費用了,就管理費用沖營業(yè)外收入吧

maize老師 

2020 05/26 17:51
是的,是的,是的,是的

84785004 

2020 05/26 17:52
好的,明白了,老師,謝謝

maize老師 

2020 05/26 18:03
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
