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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,這個月客戶給我們打了運(yùn)費(fèi),但是我們下個月開票,那這個月的運(yùn)費(fèi)我們怎么做分錄阿?



你好!你可以先計(jì)入預(yù)收賬款。
2020 05/26 16:24

84784957 

2020 05/26 16:24
借銀行存款,貸預(yù)收,那開票呢

84784957 

2020 05/26 16:25
老師對嗎?

宋生老師 

2020 05/26 16:25
你好!你下個月開票的時候,運(yùn)費(fèi)也開在票里面嗎?

84784957 

2020 05/26 16:26
是的她就這個月等于預(yù)付的

宋生老師 

2020 05/26 16:31
你好!開票的時候按合同或者結(jié)算,借預(yù)收賬款 應(yīng)收賬款 等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅。
