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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2019年暫估入賬的成本票,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,當(dāng)時(shí)分錄是,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估成本,2020年5月31號(hào)匯算清繳前取得成本發(fā)票如何入賬,可以幫我寫(xiě)分錄出來(lái)看看嗎



借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配,這個(gè)是紅沖暫估的。
2020 05/26 12:08

郭老師 

2020 05/26 12:09
借以前年度損益調(diào)整,進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款,借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整。

84785009 

2020 05/26 12:37
什么情況下要用到以前年度損益調(diào)整科目的?感覺(jué)說(shuō)法好多種,之前問(wèn)過(guò)一個(gè)老師他說(shuō)不用這個(gè)科目……說(shuō)沖銷(xiāo)原來(lái)暫估分錄了,按收到發(fā)票金額入賬就好……所以我還是糾結(jié)這個(gè)問(wèn)題,我現(xiàn)在是這樣沖銷(xiāo)的,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字),貸應(yīng)付賬款(紅字),然后按照發(fā)票金額入賬之后再做結(jié)轉(zhuǎn),我這樣做可行?當(dāng)時(shí)暫估只是一個(gè)金額,沒(méi)有考慮到減去進(jìn)項(xiàng)稅,比如暫估是1萬(wàn),現(xiàn)在收到的是專(zhuān)票價(jià)稅合計(jì)1萬(wàn),這種情況又怎么做呢?

郭老師 

2020 05/26 12:38
跨年的業(yè)務(wù)涉及到損益的用到以前年度損益調(diào)整。

84785009 

2020 05/26 12:45
那我現(xiàn)在是這樣沖銷(xiāo)的,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字),貸應(yīng)付賬款(紅字),然后按照發(fā)票金額正常入賬之后再做結(jié)轉(zhuǎn)成本,我這樣做可行?

郭老師 

2020 05/26 12:57
那你在20年調(diào)整
19年匯算不影響

84785009 

2020 05/26 14:30
那像我之前這樣做的分錄,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字),貸應(yīng)付賬款(紅字),然后按照發(fā)票金額正常入賬之后再做結(jié)轉(zhuǎn)成本,我這樣做可行?在20年調(diào)整可以的嗎?如果不可以的話(huà),我要怎么改正確的分錄呢

郭老師 

2020 05/26 14:31
在二零年的匯算清繳里面,調(diào)整

84785009 

2020 05/26 14:55
老師,我還是有點(diǎn)不明白,我要怎么做才行呢?不懂怎么做了,我是第一次做這個(gè)匯算,19年發(fā)生的,我可以在20年匯算?有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?是否可行?如果在19年匯算清繳里面調(diào)整我要怎么做?在20年匯算清繳里面又怎么做?

郭老師 

2020 05/26 15:03
如果你們審計(jì)的話(huà),應(yīng)該屬于一九年的成本費(fèi)用,你放到二零年,他不讓抵扣。

84785009 

2020 05/26 15:12
所以說(shuō),我還是要做到19年匯算清繳里面用以前年度損益調(diào)整科目來(lái)沖銷(xiāo)暫估對(duì)嗎?

郭老師 

2020 05/26 15:18
你好是的,可以這么理解。

84785009 

2020 05/26 15:33
那如果要這樣的話(huà),我19年暫估10000,收到發(fā)票價(jià)稅合計(jì)10000,
借:以前年度損益調(diào)整 -10000
貸:應(yīng)付賬款-暫估成本 -10000
借:原材料8849
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 1151
貸:應(yīng)付賬款 10000
借:以前年度損益調(diào)整 8849
貸:原材料 8849
借:以前年度損益調(diào)整 1151
貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 1151
這樣做對(duì)嗎?
可是我已經(jīng)匯算清繳了怎么辦?

郭老師 

2020 05/26 15:38
對(duì)的,應(yīng)該調(diào)增,你可以修改匯算

84785009 

2020 05/26 15:56
是在納稅調(diào)整表第30行其他那里調(diào)增1151這個(gè)數(shù)是嗎?有些19年暫估成本了也結(jié)轉(zhuǎn)了,20年確定發(fā)票開(kāi)不回來(lái)了,已經(jīng)調(diào)增,但是賬務(wù)處理上還掛著那比分錄,不能平,怎么辦

郭老師 

2020 05/26 16:00
你好是的,
是虛增的業(yè)務(wù)嗎?

84785009 

2020 05/26 16:06
實(shí)際發(fā)生的,不過(guò)沒(méi)有入庫(kù)單那些

郭老師 

2020 05/26 16:14
實(shí)際發(fā)生的,你們付款就可以

84785009 

2020 05/26 16:30
已經(jīng)付款了再暫估的。就是調(diào)增后賬面還掛著,平不了
還有個(gè)問(wèn)題,就是比如說(shuō)我19年暫估了10000,目前還沒(méi)開(kāi)票過(guò)來(lái),然后20年又發(fā)生了業(yè)務(wù)20000,收到20年開(kāi)來(lái)的發(fā)票20000,而這2萬(wàn)里面我可以分10000去沖銷(xiāo)19年的暫估成本嗎?
然后今年實(shí)際發(fā)生的剩下10000讓客戶(hù)下個(gè)月補(bǔ)開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)可以不?因?yàn)榭蛻?hù)這個(gè)月發(fā)票限額了,開(kāi)不了了,
如果可以的話(huà),那么同一張發(fā)票我要怎么做賬?分開(kāi)做了,發(fā)票同一張的要怎么備注?或者可以復(fù)印分開(kāi)附在后面嗎?要怎么做才行?幫幫忙,謝謝老師了

郭老師 

2020 05/26 16:34
那就是你多暫估了,是不是啊?
