問題已解決
老師好,請問以前暫估的數量單價和之后來票的數量金額都不一致,先把暫估沖了,然后按發票的金額入賬。這樣庫存就有了差額。庫存的單價怎么確定?。?/p>



你好
接轉了成本的嗎
2020 05/21 18:33

84785008 

2020 05/21 18:36
老師好,結轉了暫估的當月就結轉成本了,但是現在來的票數量金額都對不上。我咋處理???謝謝!

郭老師 

2020 05/21 18:39
沒有紅沖成本的吧?

84785008 

2020 05/21 18:42
沒有想到這一步呢 沒沖成本就沖了個庫存!還要沖成本?

郭老師 

2020 05/21 18:51
需要紅沖你的暫估入庫,然后紅沖成本然后再做一個發票入庫的,然后再結轉成本。

郭老師 

2020 05/21 18:51
庫存的單價,看你發票的就可以
