問題已解決
老師,匯算清繳的應付職工薪酬的賬載金額跟實發金額,好亂啊,數都對不上,管理費用工資的數,跟應付職工薪酬的借的數也對不上,實際發的跟個人申報的又不對,我都不懂要怎么填那個數了



你好按照你賬上做的來寫。 你計提的時候 借貸方應該是一致的 怎么會對不上
2020 05/21 12:35

84785040 

2020 05/21 12:39
實際發的不是看個稅申報的數據嗎?賬上的借方數比貸方少,這個跟19年1月才發18年11.12月的工資有關系嗎?

meizi老師 

2020 05/21 12:40
你好 個稅申報是應發的工資 。不是按你實發來報個稅的 ; 借方比貸方少 說明你們沒發放完工資導致的; 是的

84785040 

2020 05/21 12:43
那就是說匯算清繳上填的實發數就不能按照個人申報的數來填寫,只能按照實際發放的數填寫?

meizi老師 

2020 05/21 12:46
你好 是的 按你們實際發放的工資來寫哦 。不是看你個稅
