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你好,老師請問下,公司要注銷了,但應收賬款的貸方和應付賬款的借方有數(shù)要怎么調賬呀?



你好,應收賬款貸方需要轉為收入核算
借;應收賬款,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅
應付賬款借方能退回嗎?
2020 05/19 16:44

84784980 

2020 05/19 16:46
是不能退回的,這些數(shù)積壓有幾年了。。

鄒老師 

2020 05/19 16:48
你好,應付賬款借方不能退這樣做分錄
借;信用 減值損失,貸;壞賬準備
借;壞賬準備,貸;應付賬款

84784980 

2020 05/19 16:48
借:應收賬款,
貸;主營業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅
請問下應交增值稅怎么結平呢?

鄒老師 

2020 05/19 16:49
你好,繳納了就結平了
借;應交稅費——應交增值稅,貸;銀行存款

84784980 

2020 05/19 16:50
借;信用 減值損失,屬于什么科目呢?是資產(chǎn)類的嗎?

鄒老師 

2020 05/19 16:50
你好,是損益類的科目

84784980 

2020 05/19 16:51
你好,繳納了就結平了
借;應交稅費——應交增值稅,貸;銀行存款
銀行沒有這筆相應的支出哦,你是說調整了之后,要交的增值稅,補交嗎?

鄒老師 

2020 05/19 16:55
你好,是的,這個稅款是需要就繳納給稅局的,而且這個款項會從單位賬戶扣款的
