問題已解決
您好,老師,2019年我有沖紅以前年度多計提的折舊費,但是沒有結轉到以前年度損益,導致2019年累計折舊是負數。請問我現在該怎么處理?



反結賬去結轉到以前年度損益
2020 05/16 16:49

84784998 

2020 05/16 16:52
老師,那分錄是不是這樣寫:
借 累計折舊
貸 以前年度損益
借 以前年度損益
貸 未分配利潤

田老師 

2020 05/16 16:54
貸: 累計折舊(紅字)
貸 以前年度損益
借 以前年度損益
貸 未分配利潤

84784998 

2020 05/16 16:55
可是我在之前沖紅的時候,已經是紅字了

田老師 

2020 05/16 16:57
你是貸方紅字嗎?你是借方

84784998 

2020 05/16 16:59
是的,貸方紅字

田老師 

2020 05/16 17:00
對不起,你當時是怎么做的分錄?

84784998 

2020 05/16 17:05
借:制造費用-折舊(紅字)
貸:累計折舊 (紅字)

田老師 

2020 05/16 17:06
借 制造費用-折舊
貸 以前年度損益
借 以前年度損益
貸 未分配利潤

84784998 

2020 05/16 17:07
老師,為什么借方不是累計折舊?

田老師 

2020 05/16 17:12
借:制造費用-折舊(紅字)
貸:累計折舊 (紅字)
這里已紅沖累計折舊 ,
你應該刪除這個分錄借:制造費用-折舊(紅字)
貸:累計折舊 (紅字)
然后做貸: 累計折舊(紅字)
貸 以前年度損益
借 以前年度損益
貸 未分配利潤

84784998 

2020 05/16 17:13
好的,明白了,謝謝老師的耐心指導

田老師 

2020 05/16 17:14
不客氣,希望我的回答能幫到你
