問題已解決
提問#企業所得稅匯算清繳,應納稅所得額為0,要求退稅11.9元,這個調整哪一項,怎么算



您好,您的意思是不想退稅是吧,那您可以找下賬上,有沒有什么不太合規的發票,在納稅調整明細表扣除項目其他里面填寫,具體金額是11.9/5%
2020 05/16 12:26

84785002 

2020 05/16 12:35
一般納稅人,營業收入1385761.16,營業成本1124267.58,管理費用499385.96,營業利潤—237952.59,前四年連續虧損

84785002 

2020 05/16 12:38
產生11.9的稅,不想退稅,納稅調整,按你說的調增119/5%,應該是238,我在其他里面調增238,11.9還是存在

文老師 

2020 05/16 12:41
您好,您方便截圖看下嗎

84785002 

2020 05/16 15:40
虧損的情況下退稅是什么原因

文老師 

2020 05/16 15:46
應該是您季度的時候有預交過稅款
