問題已解決
給了預付款,暫估入賬了,現在怎么沖減 借:預付賬款 貸:銀行存款 然后暫估入賬了 借:庫存商品 貸:預付賬款 現在怎么沖減



你好,正確的暫估入賬分錄是
借;庫存商品或原材料 , 貸;應付賬款-暫估
而不是(借:庫存商品,貸:預付賬款)
根據發票沖銷暫估
借;應付賬款-暫估 , 貸;庫存商品或原材料
根據發票入賬
借;庫存商品或原材料 ,應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;預付賬款
2020 05/14 17:28

84784979 

2020 05/14 17:33
那現在應該怎么更正呢?

鄒老師 

2020 05/14 17:34
你好,你可以把暫估分錄(借:庫存商品,貸:預付賬款)紅沖
然后這樣做分錄
借;預付賬款,貸;銀行存款
借;庫存商品或原材料 , 貸;應付賬款-暫估
根據發票沖銷暫估
借;應付賬款-暫估 , 貸;庫存商品或原材料
根據發票入賬
借;庫存商品或原材料 ,應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;預付賬款
