問題已解決
老師,我去年加工費發票沒拿到,我暫估了,核算成本時都計入在內,現在發票拿到了,我要怎么調整,涉及以前年度損益嗎



您好,您這個需要在匯算清繳那里 成本那里調增的
2020 05/14 09:31

84785031 

2020 05/14 09:33
但是都是如實發生,匯算還沒做,當時發票沒拿到,現在都齊了,我還要調增嗎?

宸宸老師 

2020 05/14 09:34
您好,如果在匯算清繳截止日前都已經取得發票的,不需要調增

84785031 

2020 05/14 09:34
那我賬務處理要怎么處理

宸宸老師 

2020 05/14 09:35
您好,先把暫估分錄紅沖,再根據發票入賬

84785031 

2020 05/14 09:36
如果涉及損益要用以前年度,其他正常入,是嗎

宸宸老師 

2020 05/14 09:36
您好,是的,損益類用 以前年度損益調整代替
