問題已解決
老師,2019預提的費用,現在發票沒到,做匯算清繳時需調出來,那會計分錄怎么做?



你好,這個實際業務的嗎?
2020 05/11 15:00

84784990 

2020 05/11 15:02
是的,老師。我做的借:預提費用 貸:未分配利潤 對嗎?

郭老師 

2020 05/11 15:03
你好,預提費用不影響利潤,你這個費用在利潤表哪里

84784990 

2020 05/11 15:05
預提的是運費,當時進的主營業務成本

郭老師 

2020 05/11 15:08
那你的分錄應該是借本年利潤貸主營業務成本才對啊。

郭老師 

2020 05/11 15:09
預提費用不是損益類科目,不要結轉到利潤分配。

84784990 

2020 05/11 15:09
可是這個是去年的費用,今年這樣做不對吧

郭老師 

2020 05/11 15:11
預提費用不影響利潤,它不是損益類的,你為什么要結轉到利潤分配里面?

84784990 

2020 05/11 15:17
那本來是沖去年的成本,可是現在是2020的賬,那不就是沖未分配利潤?

郭老師 

2020 05/11 15:19
去年完整的分錄是怎么做的?

84784990 

2020 05/11 15:24
借:主營業務成本 貸:預提費用

郭老師 

2020 05/11 15:25
這個是虛增的嗎
如果不是的,不需要做分錄調整的。

84784990 

2020 05/11 15:27
虛增的

郭老師 

2020 05/11 15:28
借預提費用貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整貸利潤分配。
納稅調整明細表,扣除項目的,其他里面調燈。

郭老師 

2020 05/11 15:29
納稅調整明細表扣除項目的其他里面調整。

84784990 

2020 05/11 15:30
其他里面調整會提示有風險。另外現在也沒有以前年度損益調整科目了

郭老師 

2020 05/11 15:35
這個風險提示可以忽略的,沒有以前年度損益調整用利潤分配代替。

84784990 

2020 05/11 15:37
借:預提費用 貸:未分配利潤這個對的吧?

郭老師 

2020 05/11 15:40
你好,對的。
