問題已解決
車間電工受傷沒有工傷保險,老板自己掏錢報銷!有醫藥費單子!單子入庫時怎么寫分錄



借:管理費用等 -福利費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款老板
2020 05/10 08:32

84785038 

2020 05/10 08:42
之前會計分錄是借應付職工薪酬職工福利,貸現金,沒有計提。現在怎么調整

玲老師 

2020 05/10 08:46
你好 錯的紅沖了,再做正確的

84785038 

2020 05/10 08:53
好,謝謝老師

玲老師 

2020 05/10 08:53
不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!

84785038 

2020 05/10 08:55
上個月貸款利息單據沒有到,先預估了一下,借:財務費用,貸:現金。本月單據到了,且金額和上月預估金額一樣,這個怎么沖回

玲老師 

2020 05/10 08:56
紅沖暫估 按發票入賬就可以了

84785038 

2020 05/10 08:58
好,懂了

玲老師 

2020 05/10 08:59
不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!

84785038 

2020 05/10 09:10
應付賬款付現金扣點,我這里賬務上體現了,是作營業外收入嗎

玲老師 

2020 05/10 09:11
現金折舊記財務費用科目

84785038 

2020 05/10 09:15
是我方付款給供應商,協議扣3%,比如3萬少付900,轉賬人員不懂,轉賬時備注了降3個點付29100,所以現在入賬是不是要體現出來,借應付賬款30000,貸銀行存款29100,營業外收入900

玲老師 

2020 05/10 09:22
按協議做財務費用就可以,

84785038 

2020 05/10 09:47
請問老師會計分錄怎么寫

玲老師 

2020 05/10 09:58
借應付賬款 貸銀行存款 財務費用

84785038 

2020 05/10 10:05
謝謝

玲老師 

2020 05/10 10:17
不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!
