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問題已解決

老師,我這是3月工資表數字,求計提工資和發放工資分錄,麻煩幫我這數字填上,我老分錯,我下月就可以跟做了。

84784975| 提問時間:2020 05/08 14:03
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wu老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
3月若是發放上月工資,發放的時候,借:應付職工薪酬--工資29369,貸:其他應付款-社保(養老)2896.32,其他應付款-社保(醫療)724.08,其他應付款-社保(失業)181.08,貸:銀行存款 25567.52。3月分配的時候,借:銷售/管理/制造費用-工資 29369,貸:應付職工薪酬-工資。3月計提3月當月的工資,若無大的變動可參考3月的記錄,分錄為借:銷售/管理/制造費用-工資,貸:應付職工薪酬-工資。
2020 05/08 14:08
84784975
2020 05/08 14:17
老師我3月先計提然后發放行嗎?
wu老師
2020 05/08 14:26
首先,按照權責發生制,計提的概念是歸屬于當月的費用還沒發放,比如你3月發放的如果是2月的工資,那3月就要計提。3月發放的29369,將這個金額分到各個費用,是叫做分配。其次,分配完了,就可以計提3月當月的工資了(這個是4月發放),所以如果你2月有計提工資,那么可以先沖銷2月計提的那一筆,然后再計提3月的,也可以將二者的差額計提。不知道這樣說,是否有講明白。
84784975
2020 05/08 14:35
先不計提行嗎?
wu老師
2020 05/08 14:36
那就是少一個月的工資,當然,如果你3月發放的就是3月的工資,這種情況是不用計提的。
84784975
2020 05/08 14:40
老師我這樣做是不是錯誤?
84784975
2020 05/08 14:51
老師,計提應該是實發數,不是應發數吧?
wu老師
2020 05/08 14:56
應發數,個人的社保公積金是稅前扣除的。
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