問題已解決
公司支付職工培訓(xùn)費(fèi),請根據(jù)背景單據(jù)編制記賬憑證。(同時結(jié)轉(zhuǎn)工資費(fèi)用。)請問這個會計分錄怎么寫?



你計入職工教育經(jīng)費(fèi)嗎?
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)
借應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)貸銀行存款
2020 05/08 11:06

84784995 

2020 05/08 11:10
老師,不對啊,我照您這么寫才得零點(diǎn)幾分,滿分五分

樸老師 

2020 05/08 11:13
你寫上數(shù)據(jù)了沒有呢?
借管理費(fèi)用 借進(jìn)項貸應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)
借應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)貸銀行存款

84784995 

2020 05/08 11:17
寫上了,上面是庫存現(xiàn)金付的錢,我也改成庫存現(xiàn)金了,但是才得二點(diǎn)幾分

樸老師 

2020 05/08 11:25
你看下答案,實際中這個分錄是對的哦

84784995 

2020 05/08 11:28
好的,謝謝老師

樸老師 

2020 05/08 11:31
實際工作中我們就是這樣做分錄的

84784995 

2020 05/08 11:34
那結(jié)轉(zhuǎn)工資費(fèi)用怎么做分錄呢

樸老師 

2020 05/08 11:43
結(jié)轉(zhuǎn)的,也就是計提的。
1.計提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
5.上交個人所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款或現(xiàn)金
